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市妇联2016年部门决算公开
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2017年10月30日 | 浏览3424 次] 字体:[ ]

  

开平市妇女联合会2016年度部门决算公开


 

      

 

第一部分  开平市妇女联合会概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

 

第二部分   开平市妇女联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   开平市妇女联合会2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   开平市妇女联合会概况

 

(一)部门主要职能

开平市妇联是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体,其主要任务是:

1、贯彻执行市委、市政府和省、江门市妇联的工作部署,制定妇女儿童发展规划并组织实施。

2、团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。

3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益,促进男女平等。

5、为妇女儿童服务,加强与社会各界联系,为妇女儿童做好事、办实事,推动妇女儿童事业的发展。

6、完成市委、市政府和上级妇联交办的其他任务。

 

(二)部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入开平市妇女联合会2016年部门决算编报范围的单位1个。本部门没有下属单位。

开平市妇联共有行政编制7人,实有7人;雇员编制2人,实有2人;离退休人员6人,行政离退休人员6人;临工2人。

 

 

第二部分   开平市妇女联合会2016年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

部门:开平市妇女联合会

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

203.98 

一、一般公共服务支出

23

157.80 

 

二、上级补助收入

2

0.00 

二、外交支出

24

0.00 

 

三、事业收入

3

0.00 

三、国防支出

25

0.00 

 

四、经营收入

4

0.00 

四、公共安全支出

26

0.00 

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00 

五、教育支出

27

0.00 

 

六、其他收入

6

0.00 

六、科学技术支出

28

0.00 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

29

0.00 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

30

33.11

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

31

5.43

 

 

10

 

十、节能环保支出

32

0.00 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

33

0.00 

 

 

12

 

十二、交通运输支出

34

0.00 

 

 

13

 

十三、金融支出

35

0.00 

 

 

14

 

十四、援助其他地区支出

36

0.00 

 

 

15

 

十五、住房保障支出

37

7.64 

 

 

16

 

十六、粮油物资储备支出

38

0.00

 

 

17

 

十七、其他支出

39

0.00 

 

本年收入合计

18

203.98 

本年支出合计

40

 203.98

 

用事业基金弥补收支差额

19

0.00 

              结余分配

41

 0.00

 

年初结转和结余

20

0.00 

        年末结转和结余

42

 0.00

 

 

21

 

 

43

 

 

总计

22

203.98 

总计

44

 203.98

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:开平市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

203.98

203.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

157.80

157.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

157.80

157.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

94.25

94.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

63.55

63.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.11

33.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.29

27.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27.29

27.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

203.98

140.43

63.55

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

157.80

94.25

63.55

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

157.80

94.25

63.55

0.00

0.00

0.00

 

2012901

  行政运行

94.25

94.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

63.55

0.00

63.55

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

33.11

33.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

27.29

27.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27.29

27.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

203.98 

一、一般公共服务支出

24

157.80 

157.80 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

25

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、国防支出

26

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

27

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

28

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

29

0.00 

0.00 

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

30

0.00 

0.00 

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

31

33.11 

33.11 

0.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

32

 5.43

 5.43

0.00 

 

10

 

十、节能环保支出

33

0.00 

0.00 

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

34

0.00 

0.00 

0.00 

 

12

 

十二、交通运输支出

35

0.00 

0.00 

0.00 

 

13

 

十三、金融支出

36

0.00 

0.00 

0.00 

 

14

 

十四、援助其他地区支出

37

0.00 

0.00 

0.00 

 

15

 

十五、住房保障支出

38

7.64

7.64

0.00 

 

16

 

十六、粮油物资储备支出

39

0.00

0.00

0.00 

 

17

 

十七、其他支出

40

0.00

0.00

0.00 

本年收入合计

18

203.98

本年支出合计

41

203.98

203.98

0.00 

年初财政拨款结转和结余

19

0.00

年末结转和结余

42

0.00

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

20

0.00

 

43

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

21

0.00

 

44

 

 

 

 

22

 

 

45

 

 

 

总计

23

203.98

合计

46

203.98

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

项 目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

203.98

140.43

63.55

 

201

一般公共服务支出

157.80

94.25

63.55

 

20129

群众团体事务

157.80

94.25

63.55

 

2012901

  行政运行

94.25

94.25

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

63.55

0.00

63.55

 

208

社会保障和就业支出

33.11

33.11

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

27.29

27.29

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27.29

27.29

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.82

5.82

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.82

5.82

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.43

5.43

0.00

 

21005

医疗保障

5.43

5.43

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

5.43

5.43

0.00

 

221

住房保障支出

7.64

7.64

0.00

 

22102

住房改革支出

7.64

7.64

0.00

 

2210201

  住房公积金

7.64

7.64

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

 140.43

128.88 

11.55 

 

301

工资福利支出 

89.30 

89.30 

0.00 

 

30101

基本工资

21.19 

21.19 

0.00 

 

30102

津贴补贴

37.61 

37.61 

0.00 

 

30103

奖金

12.20 

12.20 

0.00 

 

30104

社会保障缴费

11.25 

11.25 

0.00 

 

30199

其他工资福利支出

7.05

7.05

0.00

 

302

商品和服务支出

11.55

0.00 

11.55

 

30201

办公费

5.69

0.00 

5.69

 

30202

印刷费

0.00

0.00 

0.00

 

30203

咨询费

0.00

0.00 

0.00

 

30228

工会经费

022

0.00 

0.22

 

30229

福利费

0.06

0.00

0.06

 

30231

公务用车运行维护费

0.30

0.00 

0.30

 

30239

其他交通费用

5.28

0.00

5.28

 

303

对个人和家庭的补助

39.58

39.58

0.00 

 

30302

退休费

27.29

27.29

0.00

 

30311

住房公积金

7.64

7.64

0.00 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.65

4.65

0.00

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.03

0.00

0.30

0.00

0.30

0.73

0.30

0.00

0.30

0.00

0.30

0.00

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,故本表没有填列相关的收入支出数据。

 

第三部分   开平市妇女联合会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

开平市妇女联合会2016年度总收入203.98万元,其中本年收入203.98万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入203.98万元,比2015年决算数增加4.94万元,增长2.48%。主要原因:一是一般公共服务支出增加0.90万元;社会保障和就业支出增加3.45万元;医疗卫生与计划生育支出增加0.02万元;住房保障支出增加0.57万元。

(二)年度支出总体情况

开平市妇女联合会2016年度总支出203.98万元,其中本年支出203.98万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出157.80万元,主要用于行政运行、其他群众团体事务支出,比2015年决算数增加0.90万元,增长0.57%,主要原因是2016年度行政运行支出较2015年度有所提高

2.社会保障和就业支出33.11万元,主要用于行政事业单位离退休人员支出和其他社会保障和就业支出,比2015年决算数增加3.45万元,增长11.63%,主要原因是退休人员福利的正常提升。

    3.医疗卫生与计划生育支出5.43万元,主要用于行政单位医疗支出,比2015年决算数增加0.02万元,增长0.37%,主要原因是在职人员医疗保障解缴医疗保险的正常提升。

4.住房保障支出7.64万元,主要用于住房公积金支出,2015年决算数增加0.57万元,增长8.06%,主要原因是干部住房公积金的正常提升

 

二、2016年收入决算情况说明

开平市妇女联合会2016年度收入合计203.98万元。

(一)财政拨款收入203.98万元,占本年收入合计的100%。其中:

一般公共服务(类)157.80万元,占财政拨款收入的77.36%。包括:行政运行支出94.25万元、其他群众团体事务支出63.55万元。

社会保障和就业支出(类)33.11万元,占财政拨款收入的16.23%,包括:行政事业单位离退休(款)27.29万元、其他社会保障和就业支出(款)5.82万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)5.43万元,占财政拨款收入的2.66%,主要包括医疗保障(款)5.43万元。

住房保障支出7.64万元,占财政拨款收入的3.75%,主要包括住房改革支出(款)7.64万元。

 

三、2016年度支出决算情况说明

开平市妇女联合会2016年度支出合计203.98万元。具体如下;

(一)基本支出140.43万元,占本年支出合计的68.84%其中:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)94.25万元,主要用于行政运行;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)27.29万元,主要用于行政单位离退休人员支出;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)5.82万元,主要用于其他社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)5.43万元,主要用于行政单位医疗支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)7.64万元,主要用于住房公积金支出。

(二)项目支出63.55万元,占本年支出合计的31.16%其中:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)63.55万元,主要用于其他群众团体事务支出。

 

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

开平市妇女联合会2016年度财政拨款收入合计203.98万元。其中:一般公共预算财政拨款收入203.98万元,比2015年决算数增加(减少)4.94万元,增长2.48 %;主要原因一是一般公共服务支出增加0.90万元;社会保障和就业支出增加3.45万元;医疗卫生与计划生育支出增加0.02万元;住房保障支出增加0.57万元。

(二)2016年度财政拨款支出说明

开平市妇女联合会2016年度财政拨款支出合计203.98万元。其中:一般公共预算财政拨款支出203.98万元,比2015年决算数增加4.94万元,增长2.48%;主要原因是一是一般公共服务支出增加0.90万元;社会保障和就业支出增加3.45万元;医疗卫生与计划生育支出增加0.02万元;住房保障支出增加0.57万元。

分功能科目看,一般公共服务支出 (类)群众团体事务(款)94.25万元,主要用于行政运行支出;一般公共服务支出(类)其他群众团体事务支出(款)63.55万元主要用于其他群众团体事务支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)27.29万元,主要用于退休干部工资福利等支出;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)5.82万元,主要用于干部其他社会保障支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)5.43万元,主要用于干部卫生医疗保险支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)7.64万元,主要用于干部住房公积金支出

 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开平市妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计203.98万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,增加4.94万元,增长2.48%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

开平市妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)157.80万元,占77.36%社会保障和就业支出(类)33.11万元,占16.23%;医疗卫生与计划生育支出(类)5.43万元,占2.66%;住房保障支出(类)7.64万元,占3.75%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

开平市妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出万元,具体情况如下:

1.一般公共服务支出 (类)群众团体事务(款)94.25万元,比2015年增加11.81万元,增长14.33%,主要原因是在职干部工资福利的正常提升;完成年初预算的100.81%,决算数大于预算数的主要原因是政策性收入调整正常提升在职人员福利。

2.一般公共服务支出(类)其他群众团体事务支出(款)63.55万元2015年减少10.91万元,下降14.65%,主要原因是2015年度项目资金中有2014年度结转和结余资金14.93万元;完成年初预算的100.30%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度的一般公共服务支出(类)其他群众团体事务支出(款)中包含了2016年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金0.27万元,属于财政上划资金,不属本级财政拨款资金。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)27.29万元,比2015年增加3.49万元,增长14.66%,主要原因是退休人员福利的正常提升;完成年初预算的113.95%,决算数大于预算数的主要原因是政策性收入调整正常提升退休人员福利。

4社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)5.43万元,与2015年度基本持平;完成年初预算的63.96%,决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出的正常调整。

5医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)5.43万元,与2015年度基本持平;完成年初预算的90.20%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保障支出的正常调整。

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)7.64万元,比2015年增加0.57万元,增长8.06%,主要原因是住房公积金的正常调整;完成年初预算的96.59%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金的正常调整。

 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开平市妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出140.43万元,其中:

    (一)工资福利支出89.30万元,占基本支出的63.59%主要包括基本工资21.19万元、津贴补贴37.61万元、奖金12.20万元、其他社会保障缴费11.25万元、其他工资福利支出7.05万元。

    (二)商品和服务支出11.55万元,占基本支出的8.22%主要包括办公费5.69万元、工会经费0.22万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费0.30万元、其他交通费用5.28万元。

(三)对个人和家庭的补助39.58万元,占基本支出的28.18%主要包括退休费27.29万元、住房公积金7.64万元、其他对个人和家庭的补助支出4.65万元。

   

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市妇女联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元,完成预算1.03万元的29.13%。其中:因公出国(境)费0.00万元,完成预算0.00万元的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.30万元,完成预算0.30万元的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算0.73万元的0.00%2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是开平市妇女联合会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2015年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.66万元,下降92.42%。其中:因公出国(境)费0.00万元,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.93万元,下降90.71%;公务接待费支出决算减少0.73万元,下降100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行公务用车改革后,公务用车运行维护费支出减少;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻中央及有关部门的要求,严控公务接待经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出0.30万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.30万元,其中:公务用车购置支出为0.00万元;公务用车运行及维护支出0.30万元,2016年开平市妇女联合会公务用车保有量为1辆,主要用于下乡调研、督导妇女儿童工作。

3.公务接待费支出0.00万元。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出3.92万元,与2015年度基本持平。主要原因是我单位严格会议和培训的有关管理规定,进一步节约会议费和培训费的开支。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额5.70万元,其中:政府采购货物支出0.70万元、政府采购服务支出5.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(主要用于下乡调研、督导妇女儿童工作)

(四)预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。本部门2016年度一般公共预算项目总17个,其中一级项目17个,二级项目10个,共涉及资金63.55万元。2016年没有对项目开展绩效管理。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、一般公共服务支出 (类)群众团体事务(款):反映一般公共服务支出中的行政运行支出。

    十五、一般公共服务支出(类)其他群众团体事务支出(款):反映一般公共服务支出中的其他群众团体事务支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。


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