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市妇联2015年度部门决算公开
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2016年11月7日 | 浏览4061 次] 字体:[ ]

 

 

 

 

市妇联2015年度部门决算公开


      

 

第一部分   开平市妇女联合会概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分  开平市妇女联合会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开平市妇女联合会2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   开平市妇女联合会概况

 

(一)部门主要职能

开平市妇联是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体,其主要任务是:

1、贯彻执行市委、市政府和省、江门市妇联的工作部署,制定妇女儿童发展规划并组织实施。

2、团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。

3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益,促进男女平等。

5、为妇女儿童服务,加强与社会各界联系,为妇女儿童做好事、办实事,推动妇女儿童事业的发展。

6、完成市委、市政府和上级妇联交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入开平市妇女联合会2015年部门决算编报范围的单位1个。

开平市妇联共有行政编制7人,实有7人;雇员编制2人,实有2人;离退休人员6人,行政离退休人员6人;临工2人。

第二部分   开平市妇女联合会2015年部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

部门:开平市妇女联合会

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

 

   

 

1

   

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

184.11 

一、一般公共服务支出

23

156.90 

 

 

二、上级补助收入

2

0.00 

二、外交支出

24

0.00 

 

 

三、事业收入

3

0.00 

三、国防支出

25

0.00 

 

 

四、经营收入

4

0.00 

四、公共安全支出

26

0.00 

 

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00 

五、教育支出

27

0.00 

 

 

六、其他收入

6

14.93 

六、科学技术支出

28

0.00 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

29

0.00 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

30

29.66

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

31

5.41

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

32

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

33

0.00

 

 

 

12

 

十二、交通运输支出

34

0.00

 

 

 

13

 

十三、金融支出

35

0.00

 

 

 

14

 

十四、援助其他地区支出

36

0.00

 

 

 

15

 

十五、住房保障支出

37

7.07

 

 

 

16

 

十六、粮油物资储备支出

38

0.00

 

 

 

17

 

十七、其他支出

39

 0.00

 

 

本年收入合计

18

199.04 

本年支出合计

40

 199.04

 

 

 用事业基金弥补收支差额

19

0.00 

结余分配

41

 0.00

 

 

年初结转和结余

20

0.00 

年末结转和结余

42

 0.00

 

 

 

21

 

 

43

 

 

 

合计

22

199.04 

合计

44

 199.04

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:开平市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

199.04 

184.11 

0.00

0.00

0.00

0.00

14.93

201

一般公共服务支出

156.90 

141.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.93 

20113

商贸事务

0.10 

0.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2011308

招商引资

0.10 

0.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20129

群众团体事务

156.80 

141.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.93 

2012901

行政运行

82.44 

82.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2012999

其他群众团体事务支出

74.36 

59.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

14.93 

208

社会保障和就业支出

29.66

29.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.85

5.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

5.85

5.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:开平市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本   支出

项目      支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

199.04 

124.58 

74.46 

0.00 

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

156.90 

82.44 

74.46 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20113

商贸事务

0.10 

0.00 

0.10 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2011308

  招商引资

0.10 

0.00 

0.10 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20129

群众团体事务

156.80 

82.44 

74.36 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2012901

  行政运行

82.44 

82.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

74.36 

0.00 

74.36 

0.00 

0.00 

0.00 

 

208

社会保障和就业支出

29.66

29.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.85

5.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.85

5.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:开平市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

184.11 

一、一般公共服务支出

24

 141.98

 141.98

 0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

25

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

3

 

三、国防支出

26

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

4

 

四、公共安全支出

27

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

5

 

五、教育支出

28

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

6

 

六、科学技术支出

29

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

30

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

31

29.66

29.66

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

32

5.41

5.41

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

33

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、交通运输支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、金融支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、援助其他地区支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、住房保障支出

38

7.07

7.07

0.00

 

 

16

 

十六、粮油物资储备支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、其他支出

40

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

18

184.11 

本年支出合计

41

184.11 

184.11 

0.00 

 

年初财政拨款结转和结余

19

0.00 

年末结转和结余

42

0.00 

0.00 

0.00 

 

一般公共预算财政拨款

20

0.00 

 

43

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

21

0.00 

 

44

 

 

 

 

 

22

 

 

45

 

 

 

 

合计

23

184.11 

合计

46

184.11 

184.11 

0.00 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:开平市妇女联合会

 

  

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

184.11

124.58

59.53

 

201

一般公共服务支出

141.98

82.44

59.93

 

20113

商贸事务

0.10

0.00

0.10

 

2011308

  招商引资

0.10

0.00

1.10

 

20129

群众团体事务

141.88

82.44

59.43

 

2012901

  行政运行

82.44

82.44

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

59.43

0.00

59.43

 

208

社会保障和就业支出

29.66

29.66

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

23.80

23.80

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.80

23.80

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.85

5.85

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.85

5.85

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.41

5.41

0.00

 

21005

医疗保障

5.41

5.41

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

5.41

5.41

0.00

 

221

住房保障支出

7.07

7.07

0.00

 

22102

住房改革支出

7.07

7.07

0.00

 

2210201

  住房公积金

7.07

7.07

0.00

 

 

 

 

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:开平市妇女联合会

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

124.58

113.55

 11.03

 301

工资福利支出

82.67

82.67

0.00

 30101

基本工资

14.05

14.05

0.00

 30101

津贴补贴

37.12

37.12

0.00

 30103

奖金

12.45

12.45

0.00

 30104

社会保障缴费

11.26

11.26

0.00

 30199

其他工资福利支出

7.79

7.79

0.00

302

商品和服务支出

11.03

0.00

11.03

30217

公务接待费

0.73

0.00

0.73

30228

工会经费

0.14

0.00

0.14

30231

公务用车运行维护费

3.23

0.00

3.23

30299

其他商品和服务支出

6.93

0.00

6.93

303

对个人和家庭的补助

30.88

30.88

0.00

30302

退休费

23.80

23.80

0.00

30311

住房公积金

7.07

7.07

0.00

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开07

部门:开平市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.96

0.00

3.23

0.00

3.23

0.73

3.96

0.00

3.23

0.00

3.23

0.73

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:开平市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

0.00 

 0.00

0.00 

0.00 

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  开平市妇女联合会2015年部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

开平市妇女联合会2015年度总收入199.04万元,其中本年收入199.04万元。具体情况如下:

1财政拨款收入184.11万元,比2014年决算数减少0.47万元,下降0.25%,主要原因:一是一般公共服务支出减少2.95万元;社会保障和就业支出增加2.57万元;医疗卫生与计划生育支出增加0.29万元;住房保障支出减少0.37万元。

2.其他收入14.93万元,比2014年决算数增加14.93万元,增长100%。主要原因是2014年度结转和结余项目资金14.93万元,结转2015年支出

(二)年度支出总体情况

开平市妇女联合会2015年度总支出199.04万元,其中本年支出199.04万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出156.90万元,主要用于行政运行、其他群众团体事务支出,比2014年决算数增加11.97万元,增长8.26%,主要原因是2014年度的结转和结余资金14.93万元用于2015年度开展延续项目支出。

2. 社会保障和就业支出29.66万元,主要用于行政事业单位离退休人员支出和其他社会保障和就业支出,比2014年决算数增加2.57万元,增长9.49%,主要原因是退休人员福利的正常提升。

3.医疗卫生与计划生育支出5.41万元,主要用于行政单位医疗支出,比2014年决算数增加0.29万元,增长5.66%,主要原因是在职人员医疗保障解缴医疗保险的正常提升。

4.住房保障支出7.07万元,主要用于住房公积金支出,2014年决算数减少0.39万元,下降5.24%,主要原因是2015年下半年在职人员的减少1人(调出)。

 

二、2015年收入决算情况说明

开平市妇女联合会2015年度收入合计199.04万元。

(一)财政拨款收入184.11万元,占本年收入合计的92.5%。其中:

一般公共服务支出(类)141.98万元,占财政拨款收入的77.12%,包括:商贸事务(款)0.1万元、群众团体事务(款)141.88万元。

社会保障和就业支出(类)29.66万元,占财政拨款收入的16.11%,包括:行政事业单位离退休(款)23.80万元、其他社会保障和就业支出(款)5.85万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)5.41万元,占财政拨款收入的2.94%,主要包括医疗保障(款)5.41万元。

住房保障支出7.07万元,占财政拨款收入的3.84%,主要包括住房改革支出(款)7.07万元。

(二)其他收入14.93万元,占本年收入合计的7.5%。其中:

一般公共服务支出(类)14.93万元,占其他收入的100%,包括群众团体事务(款)14.93万元。

 

三、2015年度支出决算情况说明

开平市妇女联合会2015年度支出合计199.04万元。具体如下;

(一)基本支出124.58万元,占本年支出合计的62.59%。其中:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)82.44万元,主要用于行政运行;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)23.80万元,主要用于行政单位离退休人员支出;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)5.85万元,主要用于其他社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)5.41万元,主要用于行政单位医疗支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)7.07万元,主要用于住房公积金支出。

(二)项目支出74.46万元,占本年支出合计的37.41%。其中:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)74.46万元,主要用于其他群众团体事务支出。

 

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

开平市妇女联合会2015年度财政拨款收入合计184.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入184.11万元,比2014年决算数减少0.47万元,下降0.25%主要原因:一是一般公共服务支出减少2.95万元;社会保障和就业支出增加2.57万元;医疗卫生与计划生育支出增加0.29万元;住房保障支出减少0.37万元。

(二)2015年度财政拨款支出说明

开平市妇女联合会年度财政拨款支出合计184.11万元。其中:一般公共预算财政拨款支出184.11万元,比2014年决算数减少0.47万元,下降0.25%主要原因:一是一般公共服务支出减少2.95万元;社会保障和就业支出增加2.57万元;医疗卫生与计划生育支出增加0.29万元;住房保障支出减少0.37万元。

分功能科目看,一般公共服务支出(类)141.98万元,主要用于招商引资、行政运行、其他群众团体事务支出;社会保障和就业支出(类)29.66万元,主要用于行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出(类)5.41万元,主要用于行政单位医疗支出;住房保障支出(类)7.07万元,主要用于住房公积金支出。

 

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开平市妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出合计184.11万元,占本年支出合计的92.5%。与2014年相比,减少0.47万元,下降0.25%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

开平市妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)141.98万元,占77.12%社会保障和就业支出(类)29.66万元,占16.11%;医疗卫生与计划生育支出(类)5.41万元,占2.94%;住房保障支出(类)7.07万元,占3.84%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

开平市妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出184.11万元,具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)82.44万元,比2014年增加9.4万元,增长12.87%,主要原因是在职干部工资福利的正常提升;完成年初预算的112.07%,决算数大于预算数的主要原因是政策性收入调整正常提升在职人员福利。

2.一般公共服务支出(类)其他群众团体事务支出(款)74.46万元2014年增加2.37万元,增长3.29%,主要原因是2014年度结转和结余资金14.93万元;完成年初预算的123.98%,决算数大于预算数的主要原因是2014年度结转和结余项目资金14.93万元,结转2015年支出。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)23.80万元,比2014年增加2.54万元,增长11.95%,主要原因是退休人员福利的正常提升;完成年初预算的111.16%,决算数大于预算数的主要原因是政策性收入调整正常提升退休人员福利。

4社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)5.85万元,与2014年度持平;完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)5.41万元,比2014年增加0.29万元,增长5.66%,主要原因是在职人员医疗保障解缴医疗保险的正常提升;完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)7.07万元,比2014年减少0.37万元,下降4.97%,主要原因是2015年下半年在职人员的减少1人(调出);完成年初预算的90.87%,决算数小于预算数的主要原因是减少了在职人员1人(调出)。

 

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开平市妇女联合会2015一般公共预算财政拨款支出决算184.11万元,其中:财政拨款基本支出124.58万元。比2014年决算数增加11.89万元,增长10.55%

(一)工资福利支出82.67万元,占基本支出的66.36%。主要包括基本工资14.05万元、津贴补贴37.12万元、奖金12.45万元、社会保障缴费11.26万元、其他工资福利支出7.79万元。

(二)商品和服务支出11.03万元,占基本支出的8.85%。主要包括公务接待费0.73万元、工会经费0.14万元、公务用车运行维护费3.23万元、其他商品服务支出6.93万元。

(三)对个人和家庭的补助支出30.88万元,占基本支出的24.79%。主要包括退休费23.80万元、住房公积金7.07万元。

 

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

开平市妇女联合会2015“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元,完成预算7.3万元的54.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.23万元,完成预算4.7万元的68.72%;公务接待费支出决算为0.73万元,完成预算2.6万元的28.08%2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2014年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.4万元,下降16.09%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.20万元,下降4.08%;公务接待费支出决算减少1.20万元,下降31.58%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是201510月起实行公务用车改革后,公务用车运行维护费支出减少;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻中央及有关部门的要求,严控公务接待经费开支。

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.23万元。主要包括:公务用车保有量1辆,全年运行维护费支出3.23万元,主要用于燃料费、维修费、保险费、桥路费等方面。比2014年决算数减少1.67万元,下降34.08%,原因是201510月起实行公务用车改革后,公务用车运行维护费支出减少。

3.公务接待费支出0.73万元,主要用于接待省级以上部门、地级市或兄弟县市单位到我单位进行业务交流的公务接待费用。2015年发生国内接待9次,接待人数共62人。主要包括餐费、住宿费等。比2014年决算数减少3.07万元,下降80.79%,原因是认真贯彻中央及有关部门的要求,严控公务接待经费开支。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出3.89万元,比2014年减少0.52万元,降低11.79%。主要原因是我单位严格会议和培训的有关管理规定,进一步节约会议费和培训费的开支。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额7.45万元,其中:政府采购货物支出2.45万元、政府采购服务支出5万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231,本单位保有车辆0辆,原因是:201510月公车改革后,单位原保有的1辆公车已被封存。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指行政事业单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

 


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